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小规模纳税人,本季度有十万对公户收款,应收账款借方有余额12000元,已开票销项金额10000元、销项税额100元、可以这样写分录么? 借:银行存款100000 贷:应收账款12000 主营业务收入87128.71 应交税费-增值税-减免税额 871.29#商业#
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我们公司与甲方签了买卖合同,然后甲方要求我们公司发货给了乙方、丙方和丁方!后由乙方、丙方和丁方公帐付款给了我们公司的公户! 问题:1、现在乙方要求我们公司直接开发票给他; 2、丙方和丁方无需开发票但要求将税金退还给他们! 请问怎样操作才能合法满足乙、丙、丁三方?#商业#
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公户钱提现到法人卡,记账提现,用于日常开销,会不会被认定向法人支付股息红利#商业#
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公司每个月工资都是老板自己发,不走对公,我每个月发工资时候,借:应付工资。 贷:其他应付款_老板,然后公户有钱还老板时候,借:其他应付款_老板。贷:银行存款。这样做合理不?我觉的公户转老板是不是查住会视同分红呢?#商业#
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